DOI:
江苏卫生事业管理:2023,Vol.>>Issue(4):552-555
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江苏省部分公立医院内部审计现状及改进建议△
张理水*
(江南大学附属医院审计处)
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中文摘要: 目的:了解江苏省公立医院内部审计现状并提出相应的完善建议。方法:采用问卷调查(问卷星)抽样方法,调查68家不同等级医院内部审计工作的开展情况。结果:医院内部审计意识有待加强,机构设置相对落后,审计人员素质偏低,工作范围比较狭窄,技术手段缺乏创新,整改追责力度不强。结论:应进一步优化公立医院内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,助力医院高质量发展。
中文关键词: 公立医院  内部审计  完善建议
Abstract:
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文章编号:     中图分类号:    文献标志码:
基金项目:2021年度无锡市内部审计协会应用研究项目(WXNS-21-03) 2021年度无锡市内部审计协会应用研究项目(WXNS-21-03)
引用文本:
张理水*.江苏省部分公立医院内部审计现状及改进建议△[J].江苏卫生事业管理,2023,34(4):552-555.
.[J].Jiangsu Health System Management,2023,34(4):552-555.

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